| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
| Número do empenho: | 8197 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NA QUADRA DA RUA ENTORNO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD Nº 433/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2024. | 0,47 | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NA QUADRA DA RUA ENTORNO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD Nº 433/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2024. | 94,00 | ||
| 24/06/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NA QUADRA DA RUA ENTORNO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD Nº 433/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 94,00 | ||
| 26/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8197/2024 RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 - 32088 | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||