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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8245 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ASSENTO SANITÁRIO, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FECHADURAS E 06 ASSENTOS SANITÁRIOS DESTINADOS PARA ESCOLAS EMEF FLORESTA E HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 733/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 786/2024. 737,00 737,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 OUTROS, ASSENTO SANITÁRIO, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FECHADURAS E 06 ASSENTOS SANITÁRIOS DESTINADOS PARA ESCOLAS EMEF FLORESTA E HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 733/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 786/2024. 737,00
19/06/2024 OUTROS, ASSENTO SANITÁRIO, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FECHADURAS E 06 ASSENTOS SANITÁRIOS DESTINADOS PARA ESCOLAS EMEF FLORESTA E HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 733/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 786/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5581 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO. 737,00
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8245/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 737,00
TOTAL 737,00 737,00 737,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.