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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8313 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 319/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024 21,90 87,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 319/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024 87,60
13/09/2024 Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 319/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3463 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 87,60
17/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008313/2024 LIRA DA LUZ CIA LTDA - 27166 87,60
TOTAL 87,60 87,60 87,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.