Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
Número do empenho: | 8398 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
5442.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DA COHABI NO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº462/2024 | 0,47 | 2.557,74 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
24/06/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DA COHABI NO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº462/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2024. | 2.557,74 | ||
28/06/2024 | VALOR REFERENTE SERVÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DA COHABI NO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº462/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.557,74 | ||
03/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8398/2024 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115 | 2.557,74 | ||
TOTAL | 2.557,74 | 2.557,74 | 2.557,74 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |