Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 |
20.447,50 |
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25/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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20.447,50 |
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25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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2,70 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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9,55 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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19,83 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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26,82 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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60,00 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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73,50 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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92,32 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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108,16 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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120,00 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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158,96 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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162,11 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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190,28 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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197,80 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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198,14 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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300,10 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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417,17 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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608,09 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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750,00 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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808,53 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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1.269,78 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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1.949,46 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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2.423,69 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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3.444,44 |
26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 8712/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.056,07 |
TOTAL |
20.447,50 |
20.447,50 |
20.447,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.