Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 |
12.959,45 |
|
|
| 25/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
12.959,45 |
|
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|
|
14,70 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|
|
69,01 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|
|
603,51 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|
|
1.090,04 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|
|
1.641,34 |
| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 8943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.540,85 |
| TOTAL |
12.959,45 |
12.959,45 |
12.959,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |