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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONAS FRANCISCO WEIRICH - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9189 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 57 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO PARA ATENDIMENTO DE CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE DFD 323/2024 SO, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 52/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 297/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 25 DE JUNHO DE 2024. 0,00 21.033,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 57 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO PARA ATENDIMENTO DE CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE DFD 323/2024 SO, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 52/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 297/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 25 DE JUNHO DE 2024. 21.033,00
26/06/2024 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 57 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO PARA ATENDIMENTO DE CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE DFD 323/2024 SO, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 52/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 297/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 25 DE JUNHO DE 2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 21.033,00
02/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9189/2024 JONAS FRANCISCO WEIRICH - ME - 21356 21.033,00
TOTAL 21.033,00 21.033,00 21.033,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.