O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9215 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA, RINCÃO SECO E LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 5, ALFREDO BRENNER, CAPELA FÁTIMA E LINHA PULADOR SUL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 954 KM, CFE.DFD SO 414/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2020. 0,00 24.804,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA, RINCÃO SECO E LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 5, ALFREDO BRENNER, CAPELA FÁTIMA E LINHA PULADOR SUL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 954 KM, CFE.DFD SO 414/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2020. 24.804,00
28/06/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA, RINCÃO SECO E LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 5, ALFREDO BRENNER, CAPELA FÁTIMA E LINHA PULADOR SUL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 954 KM, CFE.DFD SO 414/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 212 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE. 24.804,00
03/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009215/2024 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 24.804,00
TOTAL 24.804,00 24.804,00 24.804,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.