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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO PEZZINI 68337981091

Dados do Empenho
Número do empenho: 9391 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS, LIMPEZA COM RETIRADA DE TERRAS NOS CORDÕES, VARREDURA DE FOLHAS NAS RUAS E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº496/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022. 16,71 2.506,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS, LIMPEZA COM RETIRADA DE TERRAS NOS CORDÕES, VARREDURA DE FOLHAS NAS RUAS E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº496/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022. 2.506,50
12/07/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS, LIMPEZA COM RETIRADA DE TERRAS NOS CORDÕES, VARREDURA DE FOLHAS NAS RUAS E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº496/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 2.506,50
18/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9391/2024 RODRIGO PEZZINI 68337981091 - 31392 2.506,50
TOTAL 2.506,50 2.506,50 2.506,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.