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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9424 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 06 DE JULHO, DAS 16:00 HRS ÀS 18:00 HRS, SENDO 03 (TRÊS) SEGURANÇAS POR NOITE, PARA A RODADA DA LIGA GAÚCHA D 44,50 267,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 06 DE JULHO, DAS 16:00 HRS ÀS 18:00 HRS, SENDO 03 (TRÊS) SEGURANÇAS POR NOITE, PARA A RODADA DA LIGA GAÚCHA DE FUTSAL CATEGORIA SUB 20, CFE MEMORANDO SECTD 049/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. 267,00
22/07/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 06 DE JULHO, DAS 16:00 HRS ÀS 18:00 HRS, SENDO 03 (TRÊS) SEGURANÇAS POR NOITE. LIQUIDADO CFE. NF Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DMD DERLI GULART. 267,00
30/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 237,63
30/07/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9424/2024 29,37
TOTAL 267,00 267,00 267,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/07/2024 29,37 5139/2024 Lançada
TOTAL   29,37