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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9463 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JANELA COM VENEZIANA METAL/FERRO 1,20x1,00m COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO. 327,65 655,30
9.00 ARGAMASSA AC 1 20KG 12,57 113,13
15.00 CERÂMICA AZULEJO RESINADO 20x20cm, PRIMEIRA LINHA. No momento da compra deverão ser oferecidas no mínimo 6 alternativas de estampa e/ou cores para a escolha da Secretaria, sem diferença de preço. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8154, CFE MEMORANDO AS Nº 369/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. 25,90 388,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 JANELA COM VENEZIANA METAL/FERRO 1,20x1,00m COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO. ARGAMASSA AC 1 20KG CERÂMICA AZULEJO RESINADO 20x20cm, PRIMEIRA LINHA. No momento da compra deverão ser oferecidas no mínimo 6 alternativas de estampa e/ou cores para a escolha da Secretaria, sem diferença de preço. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8154, CFE MEMORANDO AS Nº 369/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. 1.156,93
15/07/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8154, CFE MEMORANDO AS Nº 369/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº107 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ELZA KRELING. 1.156,93
24/07/2024 Pagamento de Empenho 9463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.156,93
TOTAL 1.156,93 1.156,93 1.156,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.