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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSIO ANTONIO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9546 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM RÚSTICA, NO DIA 30/06, EM IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SE 826/2024. 0,00 100,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM RÚSTICA, NO DIA 30/06, EM IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SE 826/2024. 100,80
08/07/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM RÚSTICA, NO DIA 30/06, EM IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SE 826/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. 100,80
26/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9546/2024 CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696 100,80
TOTAL 100,80 100,80 100,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.