Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 019-2020. VIGÊNCIA 14/03/2024. VALOR MENSAL: R$ 359,90. |
1.069,06 |
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17/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 019-2020. VIGÊNCIA 14/03/2024. VALOR MENSAL: R$ 359,90. LIQUIDADO CFME NF 2708/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. JANEIRO/2024. |
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359,90 |
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23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 019-2020. VIGÊNCIA 14/03/2024. VALOR MENSAL: R$ 359,90. LIQUIDADO CFME NF 2708/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. JANEIRO/2024. |
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359,90 |
22/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 019-2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2981 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICAROD PETRY DONINELI.FEV/24. |
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359,90 |
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04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 019-2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2981 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICAROD PETRY DONINELI.FEV/24. |
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359,90 |
19/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 019-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3253 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO P.DONINELLI REF.MARÇO/2024. |
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349,26 |
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02/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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349,26 |
TOTAL |
1.069,06 |
1.069,06 |
1.069,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.