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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho
Número do empenho: 9724 Data de lançamento: 09/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Troca de pneu Micro-Ônibus 25,00 100,00
5.00 Conserto de pneu Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR Nº216 CFE.MEMORANDO SECTD Nº837/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. 35,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2024 Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR Nº216 CFE.MEMORANDO SECTD Nº837/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. 275,00
22/07/2024 Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR Nº216 CFE.MEMORANDO SECTD Nº837/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 65 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA SCHUSSLER. 275,00
24/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9724/2024 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454 275,00
TOTAL 275,00 275,00 275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.