Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
Número do empenho: | 9728 | Data de lançamento: | 09/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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978.72 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEM | 0,47 | 460,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/07/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1069/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2024. | 460,00 | ||
09/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1069/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 460,00 | ||
14/10/2024 | Pagamento de Empenho 9728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |