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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9803 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
55.00 Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 55 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, LINHA PULADOR NORTE E RINCÃO SECO, LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, CFE.DFD SO Nº 471/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. 253,00 13.915,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 55 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, LINHA PULADOR NORTE E RINCÃO SECO, LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, CFE.DFD SO Nº 471/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. 13.915,00
19/07/2024 VALOR REFERENTE 55 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, LINHA PULADOR NORTE E RINCÃO SECO, LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, CFE.DFD SO Nº 471/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 13.915,00
30/07/2024 Pagamento de Empenho 9803/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.915,00
02/12/2024 ESTORNO PARA REEMPENHO NO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. -13.915,00
02/12/2024 ESTORNO PARA REEMPENHO NO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. -13.915,00
02/12/2024 ESTORNO PARA REEMPENHO NO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. -13.915,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.