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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9806 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO LINHA 1, SÃO PAULO PONTÃO E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 507 KM, PERÍODO DE 10/06 À 15/06, CFE.DFD SO 481/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. 0,00 13.182,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO LINHA 1, SÃO PAULO PONTÃO E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 507 KM, PERÍODO DE 10/06 À 15/06, CFE.DFD SO 481/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. 13.182,00
23/07/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO LINHA 1, SÃO PAULO PONTÃO E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 507 KM, PERÍODO DE 10/06 À 15/06, CFE.DFD SO 481/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 13.182,00
30/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009806/2024 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO - 25406 13.182,00
TOTAL 13.182,00 13.182,00 13.182,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.