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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9823 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Rodapé da Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO DE FEVEREIRO À JULHO, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 122/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 125-2023. 621,00 1.242,00
2.00 Página inteira em página ímpar interna - colorido 1.420,00 2.840,00
2.00 Quarto de Página em página ímpar interna - colorido 420,00 840,00
207.00 Formatos de Comunicação Legal:Cm/Coluna Preto e Branco 2,55 527,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 Rodapé da Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO DE FEVEREIRO À JULHO, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 122/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 125-2023. Página inteira em página ímpar interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido Formatos de Comunicação Legal:Cm/Coluna Preto e Branco 5.449,85
15/07/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO DE FEVEREIRO À JULHO, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 122/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 125-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 1403 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LUIZ KNOFF JUNIOR. 5.449,85
TOTAL 5.449,85 5.449,85 0,00
SALDO A PAGAR 5.449,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.