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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9859 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 57 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 2000, 01 CARREGADOR JNA 6A E 01 CAIXA DE DERIVAÇÃO V.2.0 PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA ELBER, NÚMERO DE SÉRIE 172108015 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 057-2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-2024. 0,00 4.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 2000, 01 CARREGADOR JNA 6A E 01 CAIXA DE DERIVAÇÃO V.2.0 PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA ELBER, NÚMERO DE SÉRIE 172108015 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 057-2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-2024. 4.750,00
30/07/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 2000, 01 CARREGADOR JNA 6A E 01 CAIXA DE DERIVAÇÃO V.2.0 PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA ELBER, NÚMERO DE SÉRIE 172108015 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 057-2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1378 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JOICE MARQUES. 4.750,00
02/08/2024 Pagamento de Empenho 9859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.750,00
TOTAL 4.750,00 4.750,00 4.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.