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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9877 Data de lançamento: 17/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORTA EXTERNA METAL/FERRO 210x80cm, COMPLETA PARA INSTALAÇÃO, COM MARCO E FECHADURA. DIREITA/ESQUERDA. 390,00 390,00
5.00 ARGAMASSA AC 1 20KG 12,57 62,85
24.00 CERÂMICA PISO mínimo 45x45cm, CLASSE A, PEI 4. No momento da compra deverão ser oferecidas no mínimo 6 alternativas de estampa e/ou cores para a escolha da Secretaria, sem diferença de preço. 21,86 524,64
24.00 FORRO PVC 10mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 711, CFE MEMORANDO AS 393/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024, PE 15/2024. 22,25 534,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2024 PORTA EXTERNA METAL/FERRO 210x80cm, COMPLETA PARA INSTALAÇÃO, COM MARCO E FECHADURA. DIREITA/ESQUERDA. ARGAMASSA AC 1 20KG CERÂMICA PISO mínimo 45x45cm, CLASSE A, PEI 4. No momento da compra deverão ser oferecidas no mínimo 6 alternativas de estampa e/ou cores para a escolha da Secretaria, sem diferença de preço. FORRO PVC 10mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 711, CFE MEMORANDO AS 393/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024, PE 15/2024. 1.511,49
TOTAL 1.511,49 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.511,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.