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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO ROMAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9907 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE(CNGTES),EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 13:30 HRS E RETORNO DIA 26/07 ÀS 18:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1125/2024. OBS: NÃO TERÁ DESPESAS COM HOSPEDAGEM. 0,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE(CNGTES),EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 13:30 HRS E RETORNO DIA 26/07 ÀS 18:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1125/2024. OBS: NÃO TERÁ DESPESAS COM HOSPEDAGEM. 630,00
18/07/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE(CNGTES),EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 13:30 HRS E RETORNO DIA 26/07 ÀS 18:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1125/2024. OBS: NÃO TERÁ DESPESAS COM HOSPEDAGEM.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. 630,00
26/07/2024 Pagamento de Empenho 9907/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 630,00
21/08/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 23/07 E JANTA 24/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -168,00
21/08/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 23/07 E JANTA 24/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -168,00
21/08/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 23/07 E JANTA 24/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -168,00
TOTAL 462,00 462,00 462,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.