Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SÓ PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
Número do empenho: | 9917 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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8.00 | PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNID. DO PNEU 175/65 R14 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTAS Nº 193, 194, 209 E 210, CFE MEMORANDO SS/AB 1138/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PE Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72-2024. | 246,00 | 1.968,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/07/2024 | PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNID. DO PNEU 175/65 R14 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTAS Nº 193, 194, 209 E 210, CFE MEMORANDO SS/AB 1138/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PE Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72-2024. | 1.968,00 | ||
23/08/2024 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/2349; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.968,00 | ||
29/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/2349; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.944,38 | ||
29/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9917/2024 | 23,62 | ||
TOTAL | 1.968,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/08/2024 | 23,62 | 6106/2024 | Lançada |
TOTAL | 23,62 |