Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado.
120,00
1.110,00
4.50
Instalação e manutenção de ar condicionado.
VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES, CONSERTOS E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEI ARTHUR KANITZ E DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº869/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.
150,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado.
VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES, CONSERTOS E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEI ARTHUR KANITZ E DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº869/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.
1.785,00
26/07/2024
VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES, CONSERTOS E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEI ARTHUR KANITZ E DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº869/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
1.785,00
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009980/2024
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 - 31013
1.785,00
12/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009980/2024
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 - 31013
1.785,00
12/08/2024
Motivo devolução de ted.
-1.785,00
TOTAL
1.785,00
1.785,00
1.785,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.