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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9999 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 93 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FAROL, 01 IMPULSOR DE PARTIDA, LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE PARAECER JURÍDICO 334/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 93/2024. 0,00 1.395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FAROL, 01 IMPULSOR DE PARTIDA, LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE PARAECER JURÍDICO 334/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 93/2024. 1.395,00
06/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FAROL, 01 IMPULSOR DE PARTIDA, LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE PARAECER JURÍDICO 334/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 93/2024. LIQUIDADO CFME NF 748/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA LUIS CARLOS ROTHER. 1.395,00
07/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FAROL, 01 IMPULSOR DE PARTIDA, LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE PARAECER JURÍDICO 334/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 93/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 219/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA LUSI CARLOS ROTHER. 1.395,00
07/08/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE NF INCORRETO. -1.395,00
20/08/2024 Pagamento de Empenho 9999/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.395,00
TOTAL 1.395,00 1.395,00 1.395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.