Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2025 |
10.863,17 |
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28/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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10.863,17 |
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28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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18,96 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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45,26 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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46,78 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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313,04 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.791,74 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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2.238,38 |
29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 10268/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.409,01 |
TOTAL |
10.863,17 |
10.863,17 |
10.863,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.