Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
Número do empenho: | 10315 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de estrutura de madeira, treliça, tesoura, vigas, caibros, arquibancadas, portas e janelas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 370/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 68-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1175-2025. | 60,00 | 300,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/07/2025 | Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de estrutura de madeira, treliça, tesoura, vigas, caibros, arquibancadas, portas e janelas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 370/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 68-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1175-2025. | 300,00 | ||
TOTAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 300,00 |