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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED

Dados do Empenho
Número do empenho: 10320 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA PARA A UTI PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO-RS, COM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI PEDIÁTRICA, CFME DFD SS 369/2025. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA PARA A UTI PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO-RS, COM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI PEDIÁTRICA, CFME DFD SS 369/2025. 5.000,00
TOTAL 5.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.