Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 |
9.646,35 |
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28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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9.646,35 |
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28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - SETOR ADMINISTRATIVO |
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15,54 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - SETOR ADMINISTRATIVO |
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20,82 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - SETOR ADMINISTRATIVO |
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28,54 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - SETOR ADMINISTRATIVO |
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64,79 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - SKY, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - SETOR ADMINISTRATIVO |
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65,00 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - SETOR ADMINISTRATIVO |
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203,29 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - SETOR ADMINISTRATIVO |
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1.014,00 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - SETOR ADMINISTRATIVO |
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1.376,79 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - SETOR ADMINISTRATIVO |
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1.868,57 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - SETOR ADMINISTRATIVO |
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2.621,17 |
29/01/2025 |
Pagamento de Empenho 1035/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.367,84 |
TOTAL |
9.646,35 |
9.646,35 |
9.646,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.