Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Três de maio, por motivo de: Encaminhar pacientes para consulta e exames, com o veículo Ka 194
Conforme requisição n°1399/2025
Data e Hora Inicial: 22/07/2025 - 10:30
Data e Hora Final : 22/07/2025 - 20:00
420,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
Destino: Três de maio, por motivo de: Encaminhar pacientes para consulta e exames, com o veículo Ka 194
Conforme requisição n°1399/2025
Data e Hora Inicial: 22/07/2025 - 10:30
Data e Hora Final : 22/07/2025 - 20:00
84,00
29/07/2025
Destino: Três de maio, por motivo de: Encaminhar pacientes para consulta e exames, com o veículo Ka 194
Conforme requisição n°1399/2025
Data e Hora Inicial: 22/07/2025 - 10:30
Data e Hora Final : 22/07/2025 - 20:00
84,00
30/07/2025
Pagamento via Retorno Bancário
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.