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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 14:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10547 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Liquidificador Material resistente. Possuir mínimo de 12 velocidades + pulsar. Capacidade útil do copo mínima 2 litros. Voltagem: 220v; No mínimo de doze meses (1 ano), de cobertura integral do equipamento. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA USO NO CRAS, CFE DFD STASH Nº 71/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 Liquidificador Material resistente. Possuir mínimo de 12 velocidades + pulsar. Capacidade útil do copo mínima 2 litros. Voltagem: 220v; No mínimo de doze meses (1 ano), de cobertura integral do equipamento. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA USO NO CRAS, CFE DFD STASH Nº 71/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024. 250,00
TOTAL 250,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.