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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRICIA HAUNSS KOLLING

Dados do Empenho
Número do empenho: 10554 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 54 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Oficina de Musicalização EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR UMA OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES E AUXILIARES DE ENSINODA REDE MUNICIPAL, COM FOCO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 54-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-25. 2.200,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 Oficina de Musicalização EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR UMA OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES E AUXILIARES DE ENSINODA REDE MUNICIPAL, COM FOCO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 54-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-25. 2.200,00
08/08/2025 Oficina de Musicalização EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR UMA OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES E AUXILIARES DE ENSINODA REDE MUNICIPAL, COM FOCO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 54-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-25. LIQUIDADO CFE. NF Nº 122 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL TANIA FERREIRA. JUL/25. 2.200,00
TOTAL 2.200,00 2.200,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.