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Última atualização realizada em 14/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10682 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 187 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112-2025. 1.497,00 8.982,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112-2025. 8.982,00
02/09/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4770 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SANDRO KRAUSE DA ROSA. AGO/25. 1.247,50
09/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.110,27
09/09/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10682/2025 137,23
30/09/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187-25. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5010 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANRO KRAUSE DA ROSA.SET/25 1.497,00
07/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.332,33
07/10/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10682/2025 164,67
TOTAL 8.982,00 2.744,50 2.744,50
SALDO A PAGAR 6.237,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 02/09/2025 137,23 5897/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/09/2025 164,67 6411/2025 Lançada
TOTAL   301,90