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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTAL PREMIUM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10701 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ALAVANCA POTT COLORS. Embalagem com 3 UNidades 167,91 503,73
10.00 CURETA PERIODONTAL MC CALL 11-12 7,97 79,70
10.00 CURETA PERIODONTAL MC CALL 17-18 10,39 103,90
6.00 CURETA PERIODONTAL GRACEY 1-2 10,39 62,34
6.00 CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 10,39 62,34
6.00 CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 10,39 62,34
6.00 CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 10,39 62,34
6.00 CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 10,39 62,34
3.00 KIT ESPATULAS Almore.Embalagem com 3 UNidades. 172,98 518,94
15.00 MANDRIL PARA POPON EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 388/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025. 10,84 162,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 ALAVANCA POTT COLORS. Embalagem com 3 UNidades CURETA PERIODONTAL MC CALL 11-12 CURETA PERIODONTAL MC CALL 17-18 CURETA PERIODONTAL GRACEY 1-2 CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 KIT ESPATULAS Almore.Embalagem com 3 UNidades. MANDRIL PARA POPON EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 388/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025. 1.680,57
TOTAL 1.680,57 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.680,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.