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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10717 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Meia Página em página ímpar interna - colorido 710,00 710,00
1.00 Página inteira em página ímpar interna - colorido 1.420,00 1.420,00
1.00 Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2025 E 01 PÁGINA INTEIRA COLORIDA (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1248/2025. 1.440,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 Meia Página em página ímpar interna - colorido Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2025 E 01 PÁGINA INTEIRA COLORIDA (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1248/2025. 3.570,00
20/08/2025 Meia Página em página ímpar interna - colorido Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2025 E 01 PÁGINA INTEIRA COLORIDA (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1248/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2876 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI. 3.570,00
TOTAL 3.570,00 3.570,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.570,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.