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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10779 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 DESSENSIBILIZANTE A BASE OXALATO DE POTÁSSIO, FLUORETO DE SÓDIO 10,30 61,80
4.00 JOGO ALAVANCAS APEXO ADULTO 104,89 419,56
10.00 MATRIZ METALICA EM FITA Embalagem com 1 rolo de 50cm 5X0,05MM 1,30 13,00
10.00 PEDRA ARKANSAS Goiva Branca Composição: Óxido de Alumínio e Corante Mineral. 10cmx2cm 21,64 216,40
6.00 REMOVEDOR MANCHAS. Embalagem com 30ml. 28,69 172,14
3.00 SILANO AGENTE DE UNIÃO.Embalagem com 4g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 409/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025. 11,50 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 DESSENSIBILIZANTE A BASE OXALATO DE POTÁSSIO, FLUORETO DE SÓDIO JOGO ALAVANCAS APEXO ADULTO MATRIZ METALICA EM FITA Embalagem com 1 rolo de 50cm 5X0,05MM PEDRA ARKANSAS Goiva Branca Composição: Óxido de Alumínio e Corante Mineral. 10cmx2cm REMOVEDOR MANCHAS. Embalagem com 30ml. SILANO AGENTE DE UNIÃO.Embalagem com 4g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 409/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025. 917,40
TOTAL 917,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 917,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.