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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 10815 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
96.00 Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO DA 6ª FEIRA DO LIVRO (FELIBI) E 1ª FEIRA DA CULTURA (FECULTI), NOS DIAS 20 À 24 DE AGOSTO, CFE DFD SE Nº 282/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1279/2025. 1,33 127,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO DA 6ª FEIRA DO LIVRO (FELIBI) E 1ª FEIRA DA CULTURA (FECULTI), NOS DIAS 20 À 24 DE AGOSTO, CFE DFD SE Nº 282/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1279/2025. 127,20
20/08/2025 Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO DA 6ª FEIRA DO LIVRO (FELIBI) E 1ª FEIRA DA CULTURA (FECULTI), NOS DIAS 20 À 24 DE AGOSTO, CFE DFD SE Nº 282/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1279/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62210631 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JUSSARA HEPP. 127,20
TOTAL 127,20 127,20 0,00
SALDO A PAGAR 127,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.