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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034

Dados do Empenho
Número do empenho: 10847 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS Nº 415/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1292/2025. 19,25 96,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS Nº 415/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1292/2025. 96,25
20/08/2025 Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS Nº 415/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1292/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 96,25
26/08/2025 Pagamento de Empenho 10847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 96,25
TOTAL 96,25 96,25 96,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.