O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 11 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2025-SF/CONT DE 02/01/2025. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2025-SF/CONT DE 02/01/2025. 2.000,00
07/01/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2025-SF/CONT DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE Recibo Nº 334357; ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIS SCORTEGAGNA. 456,40
09/01/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2025-SF/CONT DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 334404 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. 173,07
15/01/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2025-SF/CONT DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 334623 ANEXO E ATESTADA PELO AUX.ADM. DANIEL BRUNE. 14,22
15/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 173,07
15/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 456,40
TOTAL 2.000,00 643,69 629,47
SALDO A PAGAR 1.370,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.