Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
Número do empenho: | 11083 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
Função: | Agricultura | ||||
Subfunção: | Extensão Rural | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, | 1.646,00 | 9.876,00 |
4.00 | PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 780,00 | 3.120,00 |
4.00 | PROTETOR PARA PNEU 20.5-25 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DFD AGRIC Nº 65/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025. ORDEM DE COMPRA 1311/2025. | 223,99 | 895,96 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/08/2025 | PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PROTETOR PARA PNEU 20.5-25 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DFD AGRIC Nº 65/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025. ORDEM DE COMPRA 1311/2025. | 13.891,96 | ||
TOTAL | 13.891,96 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 13.891,96 |