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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11087 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Registro de Preços para Aquisição de brita nº 2 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 2 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, EM LOCAIS DEFINIDOS PELA SECRETARIA, CF DFD SO Nº 176/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 22/2025. 38,00 19.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 Registro de Preços para Aquisição de brita nº 2 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 2 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, EM LOCAIS DEFINIDOS PELA SECRETARIA, CF DFD SO Nº 176/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 22/2025. 19.000,00
22/08/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 2 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, EM LOCAIS DEFINIDOS PELA SECRETARIA, CF DFD SO Nº 176/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 22/2025. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 30771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. 19.000,00
TOTAL 19.000,00 19.000,00 0,00
SALDO A PAGAR 19.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.