Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 |
24.962,43 |
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26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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24.962,43 |
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26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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15,81 |
26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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35,42 |
26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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92,09 |
26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO DEBITO DE TESOURARIA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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104,00 |
26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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120,00 |
26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. EFETIVO/PROF., Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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475,34 |
26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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2.349,65 |
26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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9.365,05 |
27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 11222/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.405,07 |
TOTAL |
24.962,43 |
24.962,43 |
24.962,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.