Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
116
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO. (50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ÁGUA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS), CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO. (50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ÁGUA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS), CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025.
700,00
02/01/2025
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EVERTON LAGEMANN. JAN/24
45,34
15/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EVERTON LAGEMANN. JAN/24
45,34
TOTAL
700,00
45,34
45,34
SALDO A PAGAR
654,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.