Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11653 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Assistência Farmacêutica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
Assistência Farmacêutica |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 |
0,00 |
4.540,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 |
4.540,50 |
|
|
26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
4.540,50 |
|
26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
|
|
181,55 |
27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 11653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.358,95 |
TOTAL |
4.540,50 |
4.540,50 |
4.540,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS LIVRE |
26/08/2025 |
181,55 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
181,55 |
|
|