Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2025 DE 02/01/2025. |
8.000,00 |
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07/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2025 DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIS SCORTEGAGNA. JAN/25. |
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220,32 |
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13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2025 DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIS SCORTEGAGNA. JAN/25. |
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220,32 |
31/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2025 DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25 |
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541,66 |
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31/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2025 DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25 |
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1.004,38 |
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02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2025 DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25 |
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541,66 |
11/04/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2025 DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. ABR/25. |
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726,84 |
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11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2025 DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25 |
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1.004,38 |
TOTAL |
8.000,00 |
2.493,20 |
1.766,36 |
SALDO A PAGAR |
6.233,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.