Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
Número do empenho: | 11908 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
2.00 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS EM PORTÃO DE ACESSO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE METAL PARA CAIXA DE GORDURA, NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE DFD SE Nº 300/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1330/2025. | 250,00 | 500,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
26/08/2025 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS EM PORTÃO DE ACESSO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE METAL PARA CAIXA DE GORDURA, NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE DFD SE Nº 300/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1330/2025. | 500,00 | ||
02/09/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS EM PORTÃO DE ACESSO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE METAL PARA CAIXA DE GORDURA, NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE DFD SE Nº 300/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1330/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1423 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 500,00 | ||
09/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 500,00 | ||
TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |