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Última atualização realizada em 16/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 11930 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Refrigerante de cola, guaraná, laranja, limão, embalagem Pet de 2 litros EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE REALIZAÇÃO DE HAPPY HOUR ALUSIVO AO "AGOSTO LILÁS" DESTINADO ÀS SERVIDORAS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, CFE DFD GP Nº 005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1341/2025. 5,61 280,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 Refrigerante de cola, guaraná, laranja, limão, embalagem Pet de 2 litros EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE REALIZAÇÃO DE HAPPY HOUR ALUSIVO AO "AGOSTO LILÁS" DESTINADO ÀS SERVIDORAS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, CFE DFD GP Nº 005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1341/2025. 280,40
29/08/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE REALIZAÇÃO DE HAPPY HOUR ALUSIVO AO "AGOSTO LILÁS" DESTINADO ÀS SERVIDORAS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, CFE DFD GP Nº 005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1341/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62358116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. 280,40
03/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 280,40
TOTAL 280,40 280,40 280,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.