Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER
Dados do Empenho
Número do empenho:
11960
Data de lançamento:
29/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - INFRAÇÕES DE TRANSITO
Natureza da despesa:
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA SGD4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS Nº 2156/2025.
0,00
627,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA SGD4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS Nº 2156/2025.
627,85
29/08/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA SGD4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS Nº 2156/2025. LIQUIDADO Conforme Guia de Recolhimento Nº 202453948986; 202456277357; 202461447303ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
627,85
TOTAL
627,85
627,85
0,00
SALDO A PAGAR
627,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.