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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 10:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11981 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.80 Destino: GRAMADO/RS, por motivo de: Participação em 27ª Jornada de Inverno da SBGG-RS COM tema central: ENVELHECENDO COM FUNCIONALIDADE. Conforme requisição n°1684/2025 Data e Hora Inicial: 04/09/2025 - 13:00 Data e Hora Final : 06/09/2025 - 11:30 420,00 756,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 Destino: GRAMADO/RS, por motivo de: Participação em 27ª Jornada de Inverno da SBGG-RS COM tema central: ENVELHECENDO COM FUNCIONALIDADE. Conforme requisição n°1684/2025 Data e Hora Inicial: 04/09/2025 - 13:00 Data e Hora Final : 06/09/2025 - 11:30 756,00
29/08/2025 Destino: GRAMADO/RS, por motivo de: Participação em 27ª Jornada de Inverno da SBGG-RS COM tema central: ENVELHECENDO COM FUNCIONALIDADE. Conforme requisição n°1684/2025 Data e Hora Inicial: 04/09/2025 - 13:00 Data e Hora Final : 06/09/2025 - 11:30 756,00
03/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 756,00
TOTAL 756,00 756,00 756,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.