O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDI DE ANDRADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12133 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Concluir programação de visita ao Instituto Estadual Professora Gema Angelina Belia, em Porto Alegre/RS, juntamente com a Coordenação Pedagógica da SECTD. Conforme requisição n°1736/2025 Data e Hora Inicial: 04/09/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 04/09/2025 - 20:30 420,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Concluir programação de visita ao Instituto Estadual Professora Gema Angelina Belia, em Porto Alegre/RS, juntamente com a Coordenação Pedagógica da SECTD. Conforme requisição n°1736/2025 Data e Hora Inicial: 04/09/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 04/09/2025 - 20:30 210,00
29/08/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Concluir programação de visita ao Instituto Estadual Professora Gema Angelina Belia, em Porto Alegre/RS, juntamente com a Coordenação Pedagógica da SECTD. Conforme requisição n°1736/2025 Data e Hora Inicial: 04/09/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 04/09/2025 - 20:30 210,00
09/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.