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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA PJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 12157 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Troca de pneu Carregador - Troca de pneu Carregador 90,00 360,00
4.00 Conserto de pneu Carregador 90,00 360,00
4.00 Conserto de pneu traseiro Trator de Pneu EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218 E TRATOR VALTRA Nº 163, CFE DFD AGRIC Nº 71/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022 E ORDEM DE COMPRA 1371/2025. 75,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 Troca de pneu Carregador - Troca de pneu Carregador Conserto de pneu Carregador Conserto de pneu traseiro Trator de Pneu EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218 E TRATOR VALTRA Nº 163, CFE DFD AGRIC Nº 71/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022 E ORDEM DE COMPRA 1371/2025. 1.020,00
09/09/2025 Troca de pneu Carregador - Troca de pneu Carregador Conserto de pneu Carregador Conserto de pneu traseiro Trator de Pneu EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218 E TRATOR VALTRA Nº 163, CFE DFD AGRIC Nº 71/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022 E ORDEM DE COMPRA 1371/2025. lLIQUIDADO CFE; NF 194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO FRANKEN. 1.020,00
16/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.020,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.